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- 发布日期:2021-02-13 16:41
共青团beat365官方为什么不能提款_bat365在线官网_365bet游戏下载委员会2021年预算公开情况说明
发布时间:2021-02-13 16:41 浏览次数:
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一、部门概况1
(一)单位主要职责1
(二)机构设置情况1
(三)主要工作任务1
二、一般公共预算收支安排情况说明1
(一)收入增减变化情况2
(二)支出增减变化情况2
三、一般公共预算基本支出情况说明3
(一)人员经费3
(二)公用经费3
四、“三公”经费安排情况说明4
(一)因公出国(境)费4
(二)公务用车运行维护费4
(三)公务接待费4
五、政府采购情况说明4
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明4
七、国有资产占有情况说明5
八、政府性基金预算情况5
九、预算绩效情况说明5
十、直达资金情况说明5
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明5
十二、政府债务情况5
十三、主要名词解释5
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(1)贯彻执行区党委、地委和团区委的部署要求,协助政府管理青少年事务,领导全地区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全地区青联中发挥核心作用,受党的委托领导本地区少先队工作;依法、依规对全地区青少年教育、活动、服务等进行业务指导。
(2)教育、引导全地区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
(3)高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全地区团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。
(4)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
(5)适应beat365官方为什么不能提款_bat365在线官网_365bet游戏下载经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,围绕地委、行署中心工作,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
(6)关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。
(7)加强青少年宣传和新媒体工作及网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。
(8)调查研究全地区青少年生存发展和青少年工作状况,参与全地区青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向地委、行署反映青年的意见和要求。
(9)加强全地区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。
(10)承担地委、行署交办的有关工作。
共青团西藏自治区beat365官方为什么不能提款_bat365在线官网_365bet游戏下载委员会机关为财政一级预算单位,内设3个科室,分别是:办公室、基层组织建设部、社会联络部,行政编制9名;下设事业机构一个,beat365官方为什么不能提款_bat365在线官网_365bet游戏下载青少年活动中心,事业编制3名。
(三)主要工作任务
1.抓好会议精神的贯彻落实。结合阿里实际,深入学习贯彻落实党的群团工作会议精神,提高团干部政治理论素养和业务能力,加强组织建设,团结带领全地区广大青年、青少年在实现阿里经济社会跨越式发展和长治久安中发挥生力军作用。
2.以促进青年立足本职、奉献社会为重点,组织青年。组织青年积极参与阿里各项建设,激励他们在维护阿里社会稳定和长治久安中担当重任,在加快阿里经济社会更好更快更大发展中勇当先锋,在构建和谐社会中大显身手,在本职岗位上创先争优,在全地区掀起广大青年努力建设“小康阿里、平安阿里、和谐阿里、生态阿里”的热潮。
3.以加强青少年思想政治教育为重点,引导青年。继续深入学习贯彻区党委、地委有关重大会议精神,大力开展丰富多彩的系列主题活动,加强青少年思想政治教育,引导广大青年自觉与党中央、区党委、地委保持高度一致,进一步把广大青年、青少年的思想和行动统一到区党委、地委的指示精神上来,统一到区党委、地委的工作要求上来;以“我与祖国共奋进、与阿里共发展、与时代共进步”为主题,在广大团员青少年中开展“三个一”活动,即“每季度读一本好书、撰写一篇学习心得体会、进行一次生活体验教育”; 与河北、陕西团省委联合开展“四个认同”主题教育活动,组织学生骨干、团干部、青年知识分子到西安、延安、保定等地参加理论知识培训和实践。
4.以强化青年农牧民技能培训为重点,服务青年。广泛动员和争取各类企事业单位参与和支持,完善“青年就业创业见习基地”;积极争取资金,大力开展青年农牧民技能培训,帮助广大青年积累工作经验、提高就业创业能力;开展“青春建功、助力扶贫”活动,利用青年创业就业实习基地,联合地区扶贫办、人社局等部门对30名贫困青年进行实地培训;开展“扶贫135”活动,即:1名团委书记(地区3名,各县7名)联系帮扶1个贫困户、结交3名贫困青年朋友、力争为贫困青年办5件实事;组织30名基层优秀青年代表,深入到河北、陕西实地学习考察,引导青年树立正确的就业创业观念,增强就业创业的实践能力,扶持1—2个青年就业创业项目落地。
5.以预防青少年违法犯罪为重点,维护青少年合法权益。继续深入开展法制宣传活动、维护校园安全等工作,充分发挥“12355”维权热线的作用,提高未成年人的法律意识、维权意识和自护能力;在学校共青团中开展“平安自护、从我做起”“我是平安宣传员”等丰富多彩的活动,创建3个“青少年维权岗”,努力在全社会形成人人关心、关注青少年安全的氛围,为青少年健康成长营造良好环境。
6.以夯实团的基层组织为重点,加强团的自身建设。进一步加强党建带团建工作力度,夯实团的基层组织,狠抓乡镇实体化大团委建设工作,切实解决部分基层团组织力量薄弱、组织涣散等问题,不断推进团的自身建设再上新台阶。在今后的工作中,我们将进一步增强使命感、责任感,与时俱进、开拓创新、真抓实干,不断开创共青团工作新局面,团结带领我地区广大青年为建设爱国创业团结文明的高原边疆和谐地区贡献青春力量。
我单位2021年度预算收入7280183.06元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少303511.9元,下降4%。
我单位2021年预算支出7280183.06元,同比减少303511.9元,下降4%。其中:安排基本支出4061679.66元,主要用于工资福利支出(事业)、商品服务支出(事业)、对个人和家庭的补助支出,同比减少495506.24元,下降10.87%,主要原因是人员调入;项目支出3218503.4元,同比增加191994.34元,上涨6.34%,主要原因是新增项目增加,主要用于青联换届、志愿者慰问。
全年预算支出按功能科目分类:
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),2021年预算支出数4706979.06元;
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),2021年预算支出数2573204元。
我单位2021年预算人员经费3438277.66元,主要包括:基本工资475740元、津贴补贴1616014.8元、奖金174092.9元、机关事业单位基本养老保险缴费334680.77元、城镇职工基本医疗保险缴费167340.38元、公务员医疗补助缴费54993.74元、失业保险2586.3元、工伤保险4183.5元、生育保险14642.27元、住房公积金278647元、 志愿者人员工资144000元、 个人水电价补贴3850元、其他对个人和家庭的补助167506元。
我单位2021年预算公用经费共623402元,其中:办公费50000元、电费40000元、电话通讯费51360元、差旅费77254元、工会经费45490元、福利费660元、公务接待费19000元、公务用车运行维护费49638元、、食堂补助290000元。
我单位2021年“三公”经费预算68638元,同比减少10025元,下降12.74%。主要原因是按相关文件要求,按比例下调。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费49638元,同比减少9025元,下降15.38%。其中:公务用车运行维护费49638元,同比减少9025元,下降15.38%,主要原因是主要原因是按相关文件要求,按比例下调;2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元,2021年预算公务接待费19000元,同比减少1000元,下降5%,预计接待5批次50人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量2辆。2021年车辆保有量2辆,其中:县级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用途的车辆。我单位无价值50万元以上通用设备 ,无价值100万元以上专用设备。
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共16个,涉及一般公共预算拨款3218503.4元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
共青团beat365官方为什么不能提款_bat365在线官网_365bet游戏下载委员会
2021年2月3日